云南民族博物館2024年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職責
二、基本情況
三、重點工作概述
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
云南民族博物館的主要職能是以鑄牢中華民族共同體意識為主線,收藏、研究、展示民族文物,開展文物征集、鑒定、登編、修復、保管,民族文化產業研究,組織民族文化宣傳、教育,弘揚民族文化。
二、基本情況
(一)機構設置情況
我部門共設置8個內設機構,包括:辦公室、黨群工作部、財務部、藏品部、陳列展示部、研究信息部、公眾教育服務部、保衛科,另云南省民族文化宮建設項目領導小組辦公室設于本館。
(二)決算單位構成情況
納入我部門2024年度部門決算編報的單位共1個,其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個,即云南民族博物館,無下屬單位。
納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
(三)部門人員和車輛的編制及實有情況
我部門2024年末編制內實有人員83人。包括財政撥款開支經費的:公務員0人,參照公務員法管理人員0人,事業管理人員和專業技術人員71人,機關和事業工人12人;經費自理人員0人。
我部門2024年末其他人員33人。包括財政撥款開支經費的人員33人;經費自理人員0人。
年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員29人(離休0人,退休29人)。
車輛編制2輛,在編實有車輛2輛,超編0輛。
三、重點工作概述
2024年重點工作為:
(一)落實全面從嚴治黨主體責任
1.抓細支部規范化建設。一是堅持第一議題制度,強化政治理論武裝。持續深化學習習近平總書記關于加強和改進民族工作的重要思想、關于宗教工作的重要論述,及時跟進學習習近平總書記重要講話和指示批示精神。制定實施年度政治理論學習計劃,深入學習領會黨的二十屆三中全會精神,認真參加委黨組理論中心組歷次集中學習,黨小組每月開展政治理論學習,組織所有黨員參加“萬名黨員進黨校”培訓。二是抓實三會一課,規范黨內政治生活,建設黨性教育基地。用好云嶺先鋒APP,召開29次支委會、9次黨員大會,講授4次黨課,組織13次主題黨日活動,開展民主評議黨員黨支部1次,年輕干部座談會1次,支委與黨員開展談心談話100余次。三是加強精神文明建設和群團統戰工作。成功申報省直機關工委合格職工之家、職工書屋,實現職工書屋藏書15000余冊。積極組織開展工間操、春游、黨的創新理論我來講、詩歌朗誦、親子誦讀以及文明大講堂、省直機關職工運動會、合唱團、志愿服務和迎中秋慶國慶等豐富文體活動。四是做好發展黨員工作。嚴格按照《中國共產黨發展黨員工作細則》要求,培養3名入黨積極分子。五是注重總結做法經驗,開展《文化事業單位黨建工作創新實踐研究》課題。六是扎實開展模范創建。獲“清廉家庭”“書香家庭”“敬業奉獻模范”各1名,“模范機關之星”4名。
2.抓實黨紀學習教育。一是按照黨中央決策部署以及省委工作要求,深入學習新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》,全面學習貫徹習近平總書記關于黨的紀律建設的重要論述,制定學習教育方案,召開黨紀學習教育動員部署會,開展2次黨紀學習教育專題黨課,采用黨小組集中研學與黨員自學相結合的方式,進一步強化紀律意識、加強自我約束。二是深入學習領會習近平總書記關于黨的自我革命的重要思想,扎實開展“嚴紀律 轉作風 提效能 樹形象”專項提升行動,制定實施18項工作措施,從強化黨的政治建設,抓好政治學習;強化作風建設,踐行兩場革命;強化制度建設,抓實紀律約束;強化成果運用,提升管理水平四個方面深化作風革命效能革命,提振干部職工精氣神。
3.抓牢黨風廉政建設。一是落實黨風廉政建設責任制,制定《2024年黨風廉政建設責任書暨年度工作要點任務分解》建立責任清單,細化主要負責人和班子成員責任,切實加強廉政文化建設。二是召開專題會議分析黨風廉政建設和反腐敗工作,認真查擺存在問題并提出針對性措施。三是常態化開展警示教育。組織職工觀看反腐倡廉宣傳片,赴云南省反腐倡廉警示教育基地開展警示教育活動,逢節假日加強中央八項規定精神及其實施細則傳達學習。四是嚴格執行民主集中制,落實“三重一大”事項集體討論、會議決定制度。五是扎實推進省委巡視反饋問題整改。按照“條條有著落、事事有回應、件件有落實”要求,針對巡視指出的7個問題,不折不扣完成整改任務。六是加強干部日常監督管理。開展日常工作紀律作風監督檢查,定期開展廉政談話。
(二)高速推進民族文化宮建設項目
1.民族文化宮主體工程收尾及審計有序推進。一是持續推進總包單位應完成的后續工作,包括限期提交電梯竣工資料、室外景觀綠化竣工驗收、停車位局部補漏等。二是做好農民工維穩事項。三是制定并持續優化在建工程轉固方案。四是完成竣工決算審計報表編制及相關材料準備。10月,省審計廳派出九處進駐開展文化宮主體工程項目竣工決算政府審計。
2.裝修和陳列布展項目如期完成。一是落實各級領導指示批示要求。根據納云德副省長5月22日重要批示精神,將修改完善后的陳展大綱送省委宣傳部、省委黨史研究室及省文物局征求意見。二是按基本建設程序穩步推進項目。1月,3個陳展標段進場施工。4月,2個裝修標段進場施工。三是督促陳展內容審核專班,持續推進3個陳展內容審核工作。成立文化宮展覽現場審核工作專班和7個專項小組對3個展覽的文本、圖片、視頻等進行全面審核,并按程序上報我委。四是督促各參建單位做好現場文明施工、安全施工以及節假日值班工作。五是做好裝修和陳列布展項目資金使用預案,督促全咨單位及5個承建單位規范支付申請文件。六是審議各承建單位在建設過程中的相關事項。
(三)顯著提升文博業務水平
1.館藏文物管養取得實績。一是新增藏品149套260件,編輯整理文物圖片 1043張,完成41件館藏文物數字化,鑒定三級文物46件套、一般文物100件套。二是定期養護庫房、展廳,保護保養文物藏品156套249件。三是建館以來首次成功申報國家文物局2025年度文物預防性保護項目。
2.文博學術研究快速進步。一是成立新一屆學術委員會并發布《學術委員會章程》,實施4個民族文化教育專項資金項目。二是開展藏品研究課題4項、省民族宗教委系統重點課題1項、民盟云南省委重點調研課題1項、內部課題3項,2篇論文被《中國民族文博》第九輯收錄。三是組織館內學術講座10次,參加國內學術交流會議3次,向國家圖書館、省圖書館捐贈圖書科研成果3套。
3.文物活化利用再創新高。一是完成8個基本陳列的日常維護,策劃實施7個臨時展、4個交流展、2個合作展、1個文創展。二是接待入館觀眾68萬人次,組織開展宣教及研學活動60余場次。三是組織講解培訓以及講解比賽8次,錄制9個講解培訓短視頻。四是提供團隊講解1100余場次,為近9萬公眾提供講解。
4.“博物館+”對外交流亮點頻現。一是廣泛開展跨界合作,與10所院校、1個景區簽定戰略合作協議;與昆明廣電合作策劃民族樂器節目;與納西族研究會聯合舉辦三多節活動。二是推進品牌宣傳推廣,微信公眾號發布稿件138條,瀏覽量20.6萬余人次,粉絲數40867人。館網站發布信息59條,瀏覽量30.17萬人次,委網站發布信息20條,其中國家民委采用1篇、中國博協網站采用1篇。開通線上預約系統,組織維保服務42次,完成網絡安全二級等級保護評估。三是開展媒體聯動。與云南網、春城晚報、都市時報等主流媒體,一見星球、星球研究所等媒體平臺合作積極聯動,提高我館知名度。
(四)切實保障博物館日常運行
1.行政保障夯基。一是全面梳理規章制度。制定印發《公文處理工作辦法(試行)》《工作人員培訓實施辦法(試行)》,落實《干部人事檔案工作條例》,修訂《會議制度》《考勤管理辦法》《談心談話制度》等。二是開展年度運行評估。填報全國博物館年度報告信息系統、全國文化文物和旅游統計網上直報系統等。三是完成公文、會務、檔案、信訪、保密、接待、綜合性文稿、印鑒、節假日值班、庫房、物業、停車場等日常管理,全年未發生失泄密事件,有效處理信訪案件3件。四是組織協調各部門業務開展,完成館內重要會議議定事項以及工作任務督查督辦。五是開展防治“指尖上的形式主義”自查自評工作,全面梳理排查微信工作群使用維護情況。六是完成普法工作。組織開展民族宗教政策法規學習月活動并參加行政執法培訓。七是開展招標代理采購。
2.安全維穩工作有序。一是定期開展意識形態分析研判和日常檢查。加強對網站和新媒體賬號管理,加強網絡輿情監測,建強網評員隊伍。二是抓實平安建設暨消防安全。開展冬春火災防控集中攻堅行動,組織消防安全培訓,開展消防安全宣傳,組織微型消防站每周2次各類消防訓練,簽訂消防安全責任書,建設消防安全“戶籍化”管理檔案。三是開展安全生產工作。成立安全管理委員會,制定安全保衛工作管理制度,定期排查上報安全生產及風險隱患排查整改情況,開展全民國家安全教育日宣傳活動,完成監控系統維護保養,做好保安管理。
3.財務管理護航。一是保障日常經費運轉。完成全館日常經費開支,核定及匯繳職工住房公積金,計算、統計“非稅收入”,申報、繳納各類財稅。二是重視財務專項工作效能建設。完成2023年度財務決算工作及政府財務報告的編寫,對2023年度決算和2024年度預算進行雙公開,編制2025年全口徑預算,開展財政資金監管“清源行動”,采集績效運行監控數據,申報“三公”經費使用情況,組織實施文物資產管理前期工作,配合做好民族文化宮建設項目竣工決算審計。
4.人才建設加強。一是完成工資、保險、考勤、培訓、人才管理以及人事檔案等日常工作。二是組織開展85后年輕干部座談會,梳理意見建議44條。三是公開招聘4名新入職人員,接收2名退役士兵,增聘講解員1名,辦理2名退休職工;選拔任用內設機構負責人6名;完成4名專技人員職稱申報、16名同志崗位聘用,3名同志試用期轉正;1名同志獲云南省有突出貢獻優秀專業技術人才三等獎,推薦1名退休干部參評云南省文史館員。
第二部分 2024年度部門決算表
(詳見附件)
云南民族博物館2024年度無政府性基金預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款收入,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》無數據為空表。
第三部分2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南民族博物館2024年度收入合計155,983,791.16元。其中:財政撥款收入155,823,791.16元,占總收入的99.9%;無上級補助收入,也無需明確占比;無事業收入,也無需明確占比;無經營收入,也無需明確占比;無附屬單位上繳收入,也無需明確占比;其他收入160,000.00元,占總收入的0.10%。
與上年相比,收入合計增加87,493,392.89元,增長127.75%。其中:財政撥款收入增加87,420,892.89元,增長127.80%;上下年度均無上級補助收入,則無需明確變動情況;上下年度均無事業收入,則無需明確變動情況;上下年度均無經營收入,則無需明確變動情況;上下年度均無附屬單位上繳收入,則無需明確變動情況;其他收入增加72,500.00元,增長82.86%。主要原因是:根據“云南省財政廳關于安排第一批云南省民族文化宮裝修和陳列展覽項目專項經費的通知”“云南省財政廳關于安排第二批云南省民族文化宮裝修和陳列展覽項目專項經費的通知”“云南省財政廳關于安排第三批云南省民族文化宮裝修和陳列展覽項目專項經費的通知”“云南省財政廳關于安排第四批云南省民族文化宮裝修和陳列展覽項目專項經費的通知”,我單位獲得“云南省民族文化宮裝修和陳列布展項目專項經費”收入109,846,959.86元;年初結轉和結余8,327,222.61元。
二、支出決算情況說明
云南民族博物館2024年度支出合計155,983,833.41元。其中:基本支出16,936,435.09元,占總支出的10.86%;項目支出139,047,398.32元,占總支出的89.14%;無上繳上級支出,也無需明確占比;無經營支出,也無需明確占比;無對附屬單位補助支出,也無需明確占比。
與上年相比,支出合計增加86,939,905.05元,增長125.92%。其中:基本支出減少1,070,524.09元,下降5.95%;項目支出增加88,010,429.14元,增長172.44%;上下年度均無上繳上級支出,則無需明確變動情況;上下年度均無經營支出,則無需明確變動情況;上下年度均無對附屬單位補助支出,則無需明確變動情況。主要原因是:根據“云南省財政廳關于安排第一批云南省民族文化宮裝修和陳列展覽項目專項經費的通知”“云南省財政廳關于安排第二批云南省民族文化宮裝修和陳列展覽項目專項經費的通知”“云南省財政廳關于安排第三批云南省民族文化宮裝修和陳列展覽項目專項經費的通知”“云南省財政廳關于安排第四批云南省民族文化宮裝修和陳列展覽項目專項經費的通知”,我單位增加“云南省民族文化宮裝修和陳列布展項目專項經費”支出109,846,959.86元;在職職工人員變動情況致使基本支出減少;年末結轉和結余8,327,180.36元,主要為待收回的云南省民族文化宮建設項目農民工工資保障金。
(一)基本支出情況
2024年度用于保障云南民族博物館機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出16,936,435.09元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出15,749,975.04元,占基本支出的92.99%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,186,460.05元,占基本支出的7.01%。用于保障我單位機構正常運轉的日常支出中2024年在職人員人均人員經費支出14,294.69元。
(二)項目支出情況
2024年度用于保障云南民族博物館機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出139,047,398.32元。其中:基本建設類項目支出134,108,103.04元。
其他民族事務支出項目經費2,026,602.44元,主要用于“2024年省級民族機動金文化教育專項資金”項目支出。
文物-文物保護費支出項目經費2,088,500.00元,主要用于云南民族博物館免費開放及文物保護項目支出。
云南省民族文化宮建設項目專項資金支出項目經費24,261,100.00元,主要用于2024年云南省民族文化宮建設項目專項經費支出。
云南省民族文化宮裝修和陳列布展項目專項經費支出經費109,846,959.86元,主要用于云南省民族文化宮裝修和陳列布展項目專項經費支出。
年末結轉和結余8,327,180.36元,主要為待收回的云南省民族文化宮建設項目農民工工資保障金。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南民族博物館2024年度一般公共預算財政撥款支出155,823,834.34元,占本年支出合計的99.90%。與上年相比增加 87,420,892.89元,增長127.8%,完成年初預算99,480,079.53的156.64%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況
1.一般公共服務(類)支出2,026,602.44元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.30%,完成年初預算2,050,000.00的98.86%。主要用于2024年省級民族機動金文化教育專項資金項目民族文物收藏、研究、展示、教育等的印刷費、專用材料購置、委托業務等經費。造成預決算差異的主要原因是:微量項目資金進行政府采購形成節約被省財政收回,少量項目資金根據項目實際開展情況被省財政收回。
2.外交(類)支出0.00元,無支出。
3.國防(類)支出0.00元,無支出。
4.公共安全(類)支出0.00元,無支出。
5.教育(類)支出0.00元,無支出。
6.科學技術(類)支出0.00元,無支出。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出149,227,664.77元(包括:文物保護2,088,500.00元,博物館147,139,164.77元),占一般公共預算財政撥款總支出的95.77%。主要用于文物保護及民族博物館事業發展經費及云南省民族文化宮裝修和陳列布展項目經費支出。
8.社會保障和就業(類)支出1,896,869.92元(包括:機關事業單位基本養老保險繳費支出1,712,096.80元,其他社會保障和就業支出172,833.40元,事業單位離退休11,939.72元),占一般公共預算財政撥款總支出的1.22%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金等繳費。
9.衛生健康(類)支出1,571,037.35元(包括:事業單位醫療支出942,482.70元,公務員醫療補助585,654.65元,其他行政事業單位醫療支出42,900.00元),占一般公共預算財政撥款總支出的1.01%。主要用于在職職工基本醫療保險繳費支出、大病醫療保險繳費支出、公務員醫療補助支出等。
10.節能環保(類)支出0.00元,無支出。
11.城鄉社區(類)支出0.00元,無支出。
12.農林水(類)支出0.00元,無支出。
13.交通運輸(類)支出0.00元,無支出。
14.資源勘探工業信息等(類)支出類0.00元,無支出。
15.商業服務業等(類)支出0.00元,無支出。
16.金融(類)支出0.00元,無支出。
17.援助其他地區(類)支出0.00元,無支出。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,無支出。
19.住房保障(類)支出1,101,659.86元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.71%。主要用于在職職工住房公積金繳納。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,無支出。
21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,無支出。
22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,無支出。
23.其他(類)支出0.00元,無支出。
24.債務還本(類)支出0.00元,無支出。
25.債務付息(類)支出0.00元,無支出。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,無支出。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)總體情況
2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為53,100.00元,決算為20,195.83元,完成年初預算的38.03%;支出決算較上年增加12.80元,增長0.06%。
因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%,年初無預算安排;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%,年初無預算安排;公務用車運行維護費支出年初預算為43,100.00元,決算為17,195.83元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的85.15%,完成年初預算的39.90%;公務接待費支出年初預算為10,000.00元,決算為3,000.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的14.85%,完成年初預算的30.00%。
因公出國(境)費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算較上年18,951.03元減少1,755.20元,下降9.26%;公務接待費支出決算較上年1,232.00元增加1,768.00元,增長143.51%;具體是國內接待費支出決算3,000.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年增加1,768.00元,增長143.51%;國(境)外接待費支出決算0.00元,較上年增加,0.00元,上年無此項支出。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為53,100.00元,支出決算為20,195.83元,完成年初預算的38.03%,支出決算較上年20,183.03元增加12.80元,增長0.06%。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,年初無預算安排;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,年初無預算安排;公務用車運行維護費支出年初預算為43,100.00元,決算為17,195.83元,完成年初預算的39.90%;公務接待費支出年初預算為10,000.00元,決算為3,000.00元,完成年初預算的30.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是:我單位嚴格執行“三公”經費使用管理規定,控制“三公”經費的開支,“三公”經費總體支出減少;單位公務用車維護費支出有所減少;因加強業務交流與博物館合作,公務接待費用有所增長。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;公務用車購置費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算減少1,755.20元,下降9.26%;公務接待費支出決算增加1,768.00元,增長143.51%,具體是國內接待費支出決算3,000.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年增加1,768.00元,增長143.51%;國(境)外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元,上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是:我單位嚴格執行“三公”經費使用管理規定,控制“三公”經費的開支,“三公”經費總體支出減少;單位公務用車維護費支出有所減少;因加強業務交流與博物館合作,公務接待費用有所增長。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況:
1.安排因公出國(境)團組0批次,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛(本年末單位公務用車編制數為2輛,實有車輛數為2輛)。主要用于保障單位業務工作及日常運轉公務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次54人(其中:外事接待人次0人)。主要用于單位業務往來相關工作接待7批次54人次發生的接待支出。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
(三)需要說明的事項
不存在需要說明的事項。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
云南民族博物館2024年機關運行經費支出0.00元,比上年增加0.00元,增長0.00%,主要原因是:云南民族博物館為公益一類事業單位,無機關運行經費。
二、國有資產占用情況
截至2024年末,云南民族博物館資產總額531,544,811.98元,其中,流動資產11,555,575.56元,固定資產49,464,257.11元(凈值),對外投資及有價證券0.00元,在建工程468,260,669.85元,無形資產1,964,309.46元(凈值),其他資產300,000.00元(凈值)(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加135,038,054.10元,其中固定資產減少2,839,586.17元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋246.13平方米,賬面原值300,190.60元,實現資產使用收入119,416.67元(其中:上交省財政“非稅收入”106,565.15元、“應交稅金”12,851.52元)。
(國有資產占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2024年度,云南民族博物館政府采購支出總額1,056,659.00元,其中:政府采購貨物支出15,000.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出1,041,658.83元。授予中小企業合同金額1,036,682.00元,其中:面向小微企業采購376,602.00元,占36.33%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
(一)2024年館藏、新征集及接收社會捐贈藏品情況
1.截止2024年12月,云南民族博物館藏品總數為22,129套50,732件。按藏品類別劃分的有服裝服飾2,862套(14,391件)、紡織用具237套(635件)、工藝美術品4,681套(7,602件)、樂器1,335套(1,937件)、飾品2,461套(4,795件)、生產工具1,354套(2,363件)、生活器具2,676套(5,023件)、宗教器物1,962套(5,056件)、文字古籍1,338套(3,138件)、陶器1,558套(3,973件)、文體娛樂用品及兒童玩具860套(860件)、禮品紀念物133套(224件)、其他文物542套(602件)、資料130套(133)件。
2.新征集藏品1套(10件)。
3.接受社會捐贈藏品情況:累計接受捐贈118套(312件),具體為——書畫類4套(5件);陶器類61套(120件);飾品類6套(30件);玉、石雕類17套(32件);金屬類5套(8件);竹木器類9套(80件);刺繡品類3套(6件);樂器類1套(1件);其他類12套(30件)。
(二)項目支出中基本建設類項目經費支出情況
云南民族博物館2024年度基本建設類項目經費支出134,108,103.04元,較上年度基本建設類項目經費支出43,283,149.06元增長90,824,953.98元,主要原因是:根據2024年云南省民族文化宮建設項目工作需要,預算批復基本建設項目經費支出134,108,103.04元,基本建設項目支出增長90,824,953.98元,所以基本建設類項目支出增長209.84%。
(三)培訓費支出情況
云南民族博物館2024年培訓費17,000.00元,較上年度培訓費108,160.80元減少91,160.8元,下降84.28%。本年培訓費減少主要原因是:根據實際工作開展情況,2024年減少了上年結轉項目經費“2022年省級民族機動金文化教育專項資金(云財行〔2023〕56號)”的業務培訓費用支出91,160.80元,所以培訓費支出下降。
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費,不含非財政撥款部分。
(四)本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
一般公共預算收入:政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
一般公共預算支出:通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費:省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。
功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。
一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
參公管理事業單位:參照《中華人民共和國公務員法》第一百零六條:法律、法規授權的具有公共事務管理職能的事業單位中除工勤人員以外的工作人員,經批準參照本法進行管理的事業單位。
附件: